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财务稽核岗位职责(通用13篇)

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财务稽核岗位职责 篇1

1、收集、整理部门、项目预算,分析反馈预算执行情况;

财务稽核岗位职责(通用13篇)

2、收集、整理考核方法和考核依据的信息,协助制定各部门、项目组考核指标;

3、协助设计考核策划方案,与部门、项目组核对财务数据;

4、整理和分析考核信息,建立公司、部门、项目组考核数据信息库,反馈各部门考核结果;

5、建立人员考核管理信息库,维护信息系统数据;

6、收集考核中遇到的问题,提供考核体系和指标完善的建议;

7、领导安排其他临时工作

财务稽核岗位职责 篇2

1.核算公司运营成本,稽核业务是否及时、准确、全面导入ERP系统,为公司决策提供有效的数据支持。

2.供应商往来账目的核对工作;

3.供应商在途库库位的跟踪核对;

4.物流数据的录入和核对;

5.供应商测试物料的跟踪、处理;

6.参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因;

财务稽核岗位职责 篇3

1、处理公司的应付、成本、费用、税务等相关财务工作;

2、负责日常财务核算,协助公司编制管理报表与财务报表;

3、指导业务部门编制预算及经营预测,协助完善月度分析与预算管理;

4、对所负责业务板块,进行预算控制、本量利分析与盈利模型建设;

5、协助优化公司内控流程与制度建设;

财务稽核岗位职责 篇4

1.负责审查评价公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,组织检查、督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施;

2.负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作(含同级审计)和各项专项稽核工作,起草各项稽核工作的计划和方案,完成季度稽核审计报告和专项稽核报告;

3.协助完善稽核、内审相关制度、流程;

4.负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作;

5.负责稽核、审计资料的整理和归档保管。

财务稽核岗位职责 篇5

1.完善成本记账体系,提高收入、成本和对账的效率与准确性,确保应付与实付一致、应收与实收一致;

2.监控线上和线下收入及成本,推进线下收入及成本全面线上化;

3.推动收入及成本管理体系细化到产品/服务单元//科目/费用项级别,确保其合理性;

4.立风险防范体系,确保逾期得到有效监控及有效跟催,确保坏账率保持在良性水平;

5.深入结算团队,透析团队日常工作内容和工作模式,帮助团队提升工作效率;

6.负责公司结算管理及成本监控,确保供应商成本、内部运营成本发生的合理性。

财务稽核岗位职责 篇6

1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作

2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确

4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符

5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性

6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核

7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理

8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录

财务稽核岗位职责 篇7

1.了解房地产行业应付及总账模块全流程,协助建立质量风险控制机制、质量稽核模型与质量问题沟通机制,提出风险控制建议并推动质量管理体系落地;

2.牵头梳理应付及总账模块风险清单,对风险进行科学评估,对现有质量控制点覆盖程度予以评价,并推动质量控制点完善与优化;

3.负责应付及总账模块日常与专项稽核业务,形成稽核结果与原因分析,跟进质量管理优化事项与问题整改;

4.输出应付及总账模块质量数据统计及管理报告;

5.拟写应付及总账模块质量管理相关流程与工作指引;

6.协同流程、系统、效率、服务管理,推动共享中心整体运营质量提升;

7.参与创建共享中心质量和内控的数据分析体系,以共享中心持续运营提升;

8.其他领导交办的工作。

财务稽核岗位职责 篇8

1、审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐;

2、审核由出纳制定的每日现金收入报表;

3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确;

4、编制每天收益报表;

5、编制收银员现金收溢或缺月报表;

6、登记每日信用卡明细、银行对帐单,对信用卡进行核对。

财务稽核岗位职责 篇9

1、 根据集团财务规划,在集团范围内具体组织实施财务制度建设、财务内控建设,具体开展内控和会计稽核工作。

2、通过预警、监控、核查与评估,加强集团内部控制,准确反映执行情况,降低集团财务风险,提高财务管理的可靠性,保障集团财务体系管理职能的有效发挥。

3、 将集团财务体系内部复核要求标准化,根据不同组织情况合理调整与简化相应组织标准。

4、 及时识别、系统分析集团范围内经营活动中与实现内部控制目标相关的风险。

5、 定期/不定期在集团范围内开展内部控制核查工作,监督检查内部控制执行情况。

6、开展集团内会计核算检查工作,确保集团统一的会计政策及会计估计有效执行;协调安排集团各组织财务人员参与核算检查,提出整改意见,跟踪整改执行情况。

财务稽核岗位职责 篇10

1、根据业务需要进行专项质量检查并出具专项检查报告及跟进整改落实。

2、协助领导分析业务组各项质量指标变动趋势,确保共享中心质量指标的稳定及优化。

3、对内外部审计报告提出的涉及的共享中心整改措施,协助领导跟进解决。

4、定期组织制度、流程及质量相关培训,规范业务操作。

5、负责区域共享运营岗的日常管理。

6、负责共享中心档案管理工作。

财务稽核岗位职责 篇11

1、负责付款、账户、外汇、财务信息系统等资金类事务检查,针对资金相关内控制度完整性、内控执行有效性等出具稽核报告,并提供内控改善建议;

2、发现并识别资金业务各环节存在的问题及资金安全风险,深入挖掘问题根因,并提出有针对性的风险防范措施;

3、梳理资金相关流程,发现并识别流程缺陷,提供有效的流程优化建议;

4、针对发现的问题及建议方案进行跟踪落实,推动资金业务环节实质性改善,落实改善结果。;

财务稽核岗位职责 篇12

1.负责统筹门店巡检任务和安排,巡检过程跟进的问题情况,反馈及推动改善,输出分析报告;

2.负责门店巡检单项项目承接及转化安排执行;

3.承接专案稽核/审计项目,组织团队完成并输出报告;

4.负责部门内部作业流程优化,建立财务工作流程体系,解决与门店对接相关的财务流程问题;

5.负责会计团队的组织建设,规划人力需求及考核方案,持续开展人员培训。

财务稽核岗位职责 篇13

1. 负责财务共享中心基础质量稽核;

2. 负责财务共享中心标准化建设;

3. 协助财务共享中心流程优化改进;

4. 协助财务共享中心人事管理;

5. 领导安排的其他工作。

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