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2023年審計工作總結匯報(通用3篇)

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2023年審計工作總結彙報 篇1

一季度,我局在市委、政府領導下,充分發揮審計在黨和國家監督體系中的重要作用,服務國家和地方改革發展大局。共完成審計項目12個,提交審計報告、信息12篇,提出合理化審計意見建議28條。

2023年審計工作總結匯報(通用3篇)

一、審計項目開展情況

(一)財政預決算審計

開展市本級20__年預算執行及決算草案審計。

(二)政府投資建設項目審計

完成了交通大街給水管網改造等6個項目竣工決算審計。對中學教育基地、北環路網排水板涵工程等進行跟蹤審計。

(三)經濟責任審計

按照組織部通知要求,完成對6名鄉局級主要領導幹部經濟責任審計。

(四)上級機關交辦任務

按照上級審計機關要求,抽調5名業務骨幹赴廊坊、邢台及滄州市參加審計。

二、下一步審計工作安排

以促進全市經濟發展為目標,進一步加大審計力度,依法履行審計監督職責,主要做好以下幾方面的工作。

(一)做好國家重大政策落實情況跟蹤審計、地下水壓採等審計工作。

(二)繼續開展20__年市本級預算執行及決算草案審計工作。

(三)加大政府投資建設項目跟蹤審計及竣工決算審計力度,節省建設項目資金。

(四)完成鄉鎮財政決算審計、行政事業單位財務收支審計及鄉局級主要領導幹部任期經濟責任審計。

(五)完成上級審計機關和市委市政府交辦的各項審計任務。

2023年審計工作總結彙報 篇2

按照省國資委《關於報送度省屬企業內部審計情況統計報表及總結的通知》要求,在各有關子公司的通力配合下,由法規審計部牽頭。

在公司領導和審計監督委員會的關心、指導下,集團公司內審人員以“熱情、高效、負責”為理念,切實發揮內部審計的增值職能和服務職能,在完善內部控制和防範經營風險等方面做了一定工作,較好的完成了內審工作任務,集團公司也被評選為20__年度全省內部審計先進單位。目前,集團公司總部及各級子公司已組建內審機構6個,內審人員18人,其中專職人員10人。

集團公司共開展內部審計項目42個,總審計金額達190億元。其中,重點對所屬9家子公司、13家三級企業____年至20__年財務狀況、內部控制情況和投資項目情況進行了全面審計。同時,繼續做好天下錦城、水岸星城等工程項目跟蹤審計工作,組織開展了工會經費收支專項審查,起草、修訂了內部審計相關制度,並積極配合省國資委第七監事會對集團公司____年以來的投資項目開展駐點專項監督檢查。

集團公司內審工作的重點內容包括,全面完成20__年子公司審計的後續工作,並結合國資委監事會監督檢查意見,及時制定整改方案;認真做好工程決算審計和工程項目跟蹤審計工作,提高資金使用效益;開展有關子公司法定代表人離任經濟責任審計工作;加強內審制度建設和對子公司內審工作的指導,完善內部審計工作報告制度;加強對相關從業人員的業務知識培訓

2023年審計工作總結匯報 篇3

xx年至xx年,共參與了20餘項審計項目,其中主審完成的審計項目11項,審計涉及到民政資金,社會保險基金,教育經費,慈善資金,低保資金,福利彩票公益金,住房公積金,醫院審計和醫療衞生專項經費等關係老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額1950萬元,應上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重擔,大膽創新,講求實效,切實起到審計標兵的作用,主要工作成效和特色總結如下:

一、堅持民本審計,維護百姓利益

近兩年來,本着“民本審計”原則,高度重視民生資金審計工作,把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民羣眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中,大膽揭露和查處違規行為,維護百姓利益,取得顯著成效。

在民政系統項目審計中,透過審計促使市民政局及時出台政策,全面提高市區低保對象補助標準,促進市區民政部門及時組織力量對城鄉低保對象進行了全面核查,使239户(423人)增補為低保對象,實實在在維護困難羣眾利益;揭示市區殯葬業管理混亂,促進民政部門規範管理,降低殯葬用品和公墓的收費標準,讓利百姓。在醫院審計中查處違規收費320餘萬元,並按規定進行處理處罰,規範醫院收費管理,減輕老百姓看病負擔。在教育經費審計中,促進市區財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用,促使教育經費足額投入,並針對學校食堂管理不規範現象,促進市教育局出台<關於市直屬學校食堂財務管理的暫行辦法>,維護了就餐學生的權益。在住房公積金審計中,促進市政府出台<關於推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見>,進一步深化住房公積金徵繳和管理工作,使該項政策惠及更多羣眾。在慈善資金審計中督促和協助慈善總會收回信託慈善資金1900萬元,保障資金安全。

二、用心開展計算機輔助審計,取得明顯成效

近兩年來,在實施社保基金、住房公積金、學校及醫院等審計項目中,大膽嘗試,用心開展計算機輔助審計,提高審計績效。如醫院審計中,透過計算機輔助審計,查實醫院在藥品銷售、醫療收費等方面的違規問題金額320多萬元;東陽市社保基金的審計中,透過勞動部門和住房公積金管理中心相關數據的計算機輔助審計,發現五家企業xx年度少繳社會保險費700多萬元;市區社保基金審計中,透過失業和養老保險相關數據的計算機輔助審計,揭示xx年度151家單位428人在再就業的同期繼續領取失業金,涉嫌違規領取失業金116、13萬元。

在開展醫院計算機輔助審計後,上報的<金華市中醫院財務收支審計>案例及<醫院醫療檢查項目收費價格審計>專家經驗分別獲xx年審計署計算機現場審計實施系統(ao)應用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經驗庫目錄,同時撰寫的<醫院亂收費現象原因分析與推薦>論文在<浙江審計>上發表。

三、用心探索績效審計思路,總結提升審計成果

近兩年,在審計項目實施中,不僅僅注重審查和揭示問題,更關注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,透過審計分析存在問題的根源,並對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦,如民政資金審計中,針對審計中發現的問題及經驗做法,撰寫了多篇審計信息,其中:被市長、副市長批示1篇,市委辦及省廳採用5篇,促使市、區政府完善規範性文件3件,市民政局調整政策文件1件。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優秀項目,是當年全市獲獎的優秀同步審計項目。在教育經費投入審計中,針對市區學校負債沉重、城鄉部分校產閒置浪費、民辦學校投入不足等問題,在<審計內參>和<每日要訊>上予以反映,兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示,並引起教育主管部門高度重視,市教育局專門召開jú長辦公會議進行專題研究,審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中,發現1500萬元對外投資慈善資金收回困難,存在較大投資風險,以<審計內參>形式專題向市政府反映,市長、分管副市長作了重要批示,在審計的用心協助下,最後收回本金及投資收益1900餘萬元,化解了慈善資金投資風險,審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

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