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審計主管工作職責職能(通用20篇)

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審計主管工作職責職能 篇1

1.根據內部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;

審計主管工作職責職能(通用20篇)

2.負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;

3.負責編寫審計報告初稿,並提出合理的審計意見;

4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

5.開展經濟責任審計及離任審計工作;

6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;

7.完成領導安排的其他工作。

審計主管工作職責職能 篇2

1、能獨立承擔中小企業年報審計、所得税彙算清繳鑑證業務;

2、做好客户關係的維護工作,製作客户需提供的資料清單,與客户保持良好的溝通與聯繫;

3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

審計主管工作職責職能 篇3

1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內控審計、工程審計、合同審計、專項審計等

2、按照內審計劃和相關要求,配合開展日常內控審計、專項審計工作

3、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿

4、協助上級領導,會同其他部門及時糾正審計中發現的問題,對審計發現需整改的問題進行反饋和後續跟進,完成相關培訓

5、負責內審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據的保存等

6、部門領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責職能 篇4

1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領小組完成審計項目,擬定審計工作方案;

2、實施審計程序,複核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;

3、負責審計過程中和現場結束後與客户相關部門的協調和溝通;

4、與客户建立長期合作關係,並實施後續審計;

5、掌握相關審計、會計各項知識及流程,並對行業新動態、新準則及時瞭解,提出有效的思路;

6、 及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

審計主管工作職責職能 篇5

1、協助審計部領導規劃、制定年度審計工作計劃;

2、合理規劃具體的審計工作,並監控整個審計過程;

3、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;

4、執行內控審計,做好審計準備工作,並對各項風險點進行跟蹤控制;

5、稽核調研。

審計主管工作職責職能 篇6

1、負責集團審計部的日常管理工作,加強集團風險管控,防範風險;

2、負責建立、健全集團內部審計流程,擬訂內部審計管理制度及內控制度;

3、負責編制集團年度內部審計工作計劃,組織內部審計工作的實施;

4、根據集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作,並按要求出具內部審計報告;

5、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,並跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內控缺陷及風險得到及時的糾正;

6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規;

7、負責外部審計機構的協調和溝通;

8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管;

9、完成領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責職能 篇7

1、協助部門總監製定並執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;

2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;

3、擬定審計方案,獲取審計證據,整理審計數據及檔案,編制及審核內部控制和內部審計報告;

4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的執行狀況提出評價和建議;

5、檢查內部審計項目的整改執行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;

6、健全並優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。

審計主管工作職責職能 篇8

1.建立並健全公司內部審計的制度、框架和流程;

2.根據公司發展方向和規劃,制定年度審計計劃;

3.制定各項審計方案,組織進行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進後續整改情況;

4.協調並配合外部審計,跟進外部審計報告的整改情況。

審計主管工作職責職能 篇9

1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;

2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限於起訴、應訴等訴訟事務;

3. 為公司日常事務提供法律諮詢和/或法律意見;

4.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題並提出審計建議,按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔;

5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;

6. 抽樣稽查採購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

7. 參與以內控和防範風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經理彙報;

審計主管工作職責職能 篇10

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

2、協助領導建立並完善集團內控制度,並對制度的執行情況進行審計與監督;

3、根據審計情況提出問題和整改建議,並草擬審計報告;

4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,並負責工作底稿的歸集和整理;

7、按規定使用所獲取的審計資料;

8、督促審計結論和建議的落實。

審計主管工作職責職能 篇11

1、參與完善內部審計制度和流程,制定審計計劃

3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

6、核查公司財務方面的規範性、準確性。

審計主管工作職責職能 篇12

1.負責建立信息系統風險評估機制,制定信息系統審計制度;

2.利用計算機輔助審計技術,對業務和財務數據進行有效地監控和檢查;

3.定期提供非現場審計數據,配合現場審計工作;

4.負責遠程審計系統的開發和維護;

5.組織實施信息系統風險評估與審計;

6.領導安排的其它工作。

審計主管工作職責職能 篇13

1、協助完善並監督各部門內控制度的執行;

2、協助建設審計標準化體系,完善內控審計的相關流程,給予規避風險建議;

3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的崗位調整進行經濟責任審計;

4、揭示審計過程中發現的問題,提出審計建議並彙報給領導;

5、負責跟蹤問題整改、審計意見執行,對重要事項進行專項後續審計;

6、完成領導安排的其他事務。

審計主管工作職責職能 篇14

1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;

2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束後及時向領導提交財務收支審計報告;

3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;

4.根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;

5.對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;

6.對下屬提供工作指導;

審計主管工作職責職能 篇15

1、規劃並進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;

2、確定審計程序細則,準備適當的項目;

3、分配數據輸入、財務報告及其他職責給適當的員工;

4、審閲財務報告及工作原稿,確認其實質性、準確性和完整性;

5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協助其解決問題;

6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;

7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;

8、完成上級領導交辦的其它審計事項。

審計主管工作職責職能 篇16

1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規劃的擬製;

2、參與完善或擬製內部審計、內部控制相關管理辦法;

3、組織或參與集團公司各類審計項目,負責或參與制定審計項目計劃及實施方案;

4、監督、檢查中介機構履約情況,對其審計成果進行復核把控;

5、負責對審計結果和處理意見的整改執行情況進行監督檢查;

6、關注並跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規變化情況,定期收集集團各子公司的相關財務數據和資料;

7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。

審計主管工作職責職能 篇17

1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設立二級科目、分配工作權限、統一報表格式;

2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規範和管理制度,建立健全審計工作流程,並監督實施;

3、負責開展常規審計(包含但不限於:銷售與收款、採購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

4、負責審計報告和審計調查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

5、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險並提出改進建議;

6、工程造價審計。

審計主管工作職責職能 篇18

1、負責集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定製;

2、擬定審計方案,編制審計報告;

3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃並控制合理範圍內;

4、對各項目的資金、財產的安全、完整及管理情況進行監督檢查

5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作;

6、負責組織公司流程制度的梳理;

7、建立公司風險和內控管理體系。

審計主管工作職責職能 篇19

1、 審核工程結算,對結算的準確性負責。

2、 對工程結算審減金額較大的形成案例沉澱,與相關部門交流分享,並對發現問題的規避提出合理化建議。

3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業意見。

4、 完成領導臨時安排的測算、複核工作。

審計主管工作職責職能 篇20

1. 協助完成集團內部業績審計、內控合規審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;

2. 開展審計項目的前期準備工作,包括擬定審計方案、審計程序等

3. 依據審計方案及程序要求,對相關審計資料進行收集、檢查、審核等;

4. 針對各項審計工作的結果,編制審計報告、審計建議等;

5. 協助負責對審計發現的問題進行追蹤,檢查其整改情況;

6. 協助完成集團內部各項業績審計、專項審計的等審計工作;

7. 負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;

8. 積極完成領導安排的其他工作。

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